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 泰岳水务集团公司规范财务管理  助力企业高质量发展

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        为迎接泰山城建集团2022-2023年度权属企业财务工作审计及招投标检查工作,3月15日,丁合同志主持召开专题会议,督促泰岳水务集团公司相关部门、单位认真准备各项材料,全力做好迎检工作。
        会议围绕“审计内容”“项目管理及招投标实施情况”和“审计要求”展开详细阐述。其中“八项规定”精神执行情况为检查重点,涉及公务用车、公务接待、差旅及会议培训、办公用品、工资津贴、通讯费、食堂管理等方面。物资、设备采购方面,重点检查招投标手续、合同签订、履约是否规范。财经纪律贯彻落实方面,对工会经费、福利费、职工食堂开支检查等作出要求。除此之外,重大项目的招投标实施情况也是检查的重中之重。
        会议强调,此次审计旨在将审计局、财政局及巡视巡察反馈的财务问题查缺补漏,做到整改落实事无巨细;各权属企业要高度重视此次审计工作,提前对各类检查整改落实情况进行自查,认真完成备查工作,积极配合审计工作有序地开展,以整改落实推动集团公司财务管理再上新台阶、工作取得新进

财务部 李章楠

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